中国手机玻璃大厂蓝思科技近日公布 2021 年业绩预告,预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润,为 20.07 亿到 23.99 亿人民币,较 2020 年同期下降 59%-51%。其原因包含限电、缺料、新产品研发,以及响应中国-倡导的“共同富裕”等。
针对 2021 年盈利衰退,蓝思科技在业绩预告中列出七项原因。首先是限电对订单的生产交付、经营调度造成一定影响。例如湖南各园区、泰州园区、东莞园区因限电导致部分工厂被迫临时停产,既定生产、交付节奏被扰乱,员工流失,造成良率波动、成本上升,无法按照原计划及时完成生产、交付任务。
第二是积极响应国家“共同富裕”倡议,从去年 9 月起提高基层员工的薪资标准,人力成本有所增加;另外,限电、停产使得员工流动性增加,公司管理成本和人力成本额外增加。
第三,在收购可成泰州厂之后,原先被视为打入苹果供应链的重要关键。不过蓝思科技表示,随着公司完成对泰州园区资产交割,其金属业务实力得到极大增强;只不过,由于泰州园区人力结构中的直招比例较低,配合客户新立项的研发项目较多,人力成本、研发费用上升,影响了盈利水平。
第四点则是由于新增黄花、湘潭两大新园区投入营运,新工厂、新产线、新团队等需要经过一段时间磨合,前期营运成本较高,且产品结构以新产品为主,研发投入较高,招募员工费用及人力成本增加,因此短期内尚未产生效益。
第五,蓝思科技指出,由于下游客户对新领域、新技术、新产品的研发需求旺盛,像是手表、VR、AR、新型汽车玻璃,以及智能手机中框等各类金属合金产品相关的研发项目、研发支出大幅增加,对短期内经营业绩造成一定影响。
第六点是新冠疫情和全球双碳政策导致工业品原材料供应短缺、价格大幅上涨,使得采购成本上升,对盈利造成负面影响。同时,新冠疫情导致芯片、半导体供需矛盾逐渐加剧,使得部分客户出货不及预期。
最后一点影响,则是由于新冠疫情卷土重来,下半年以越南园区为典型的境外业务持续受到影响,物流受阻、供应链疫情防控等因素影响了订单的生产和交付。
不过,蓝思科技强调,尽管去年面临疫情反复、用电受限、供应链短缺等新的困难和挑战,但公司及时采取有效措施,使生产经营总体保持稳定;同时在金属业务、新能源汽车业务、智慧终端整机组装业务,以及光伏新能源业务等中长期发展战略部署方面持续取得进展。
(首图来源:Huangdan2060, CC0, via Wikimedia Commons)